Complemento do histórico contábil
Complemento do Histórico Contábil
O complemento do histórico contábil é definido para cada programa, alguns montam o complemento dentro do próprio programa e outros usam rotinas genéricas para montar esse complemento. Abaixo a lista de programas que montam o complemento do histórico contábil antes de integrar na contabilidade.
Módulo de Bancos
|
|
ban005d | Manutenção de inconsistências bancárias. Tem botão na tela para informar o complemento do históricos |
Módulo do Contas a Pagar
|
|
cap003 | Manutenção de faturas. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
cap003d | Manutenção de faturas. Usa a rotina integracap. |
cap003d1 | Cancelamento de faturas. Usa a rotina integracap. |
cap006 | Baixas (Pagamentos) de duplicatas. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
cap007 | Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
cap007d1 | Cancelamento de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
cap007d2 | Antecipados (Recibos) a fornecedores. Altera somente a filial e o fornecedor do lançamento. Usa a rotina integracap. |
cap0074 | Baixa de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. |
cap007d5 | Antecipados (Recibos) - Gera Fatura. Usa a rotina integracap. |
cap010d | Faturas do Fornecedor. Usa a rotina integracap. Mostra todos os relacionamentos da fatura (duplicatas, baixas, notas, antecipados, etc.).. |
cap012d | Atualização Valor das Parcelas. Usa a rotina integracap. Abre tela pra pedir o complemento do histórico. |
cap032 | Nota Extra. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
cap032d | Nota Extra. Usa a rotina integracap. |
cap036d | Integração com a contabilidade. Usa a rotina integracap. |
cap040r1 | Emissão Cheques e Baixa Faturas. Usa a rotina integracap. |
cap040r2 | Emissão de Cheques e Baixa Duplicatas. Usa as rotinas integracap e integrafro. |
cap048d | Reparcelamento de Fatura. Usa as rotinas integracap. |
cap052d | Retorno Pagamento Eletrônico - Geração Movimento. Usa a rotina integracap. |
cap084 | Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
cap084d | Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracap. |
cap091d | Baixa de Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracap. |
cap117d | Integração de Faturas e Baixas com a Contabilidade. Usa a rotina integracap. |
cap118d | Baixa de Duplicatas de Terceiros. Usa a rotina integracap. |
cap120rp | Diário Auxiliar Contábil. Usa a rotina integracap. |
cap121d | Manutenção da Integração Contábil. Usa a rotina integracap. |
cap202d | Fatura Comissão Revenda. Usa a rotina integracap. |
cap203d | Encontro de Contas do Pagar e Receber. Usa a rotina integracap. |
cap207d | Transferência de Filial da Fatura. Usa a rotina integracap. |
cap209d | Fatura - Comissão Revenda. Usa a rotina integracap. |
cap210 | Exclusão de Movimento. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
cap211d | Geração Diversas Faturas. Usa a rotina integracap. |
cap229d | Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracap. |
cap233d | Alteração de Fatura. Usa a rotina integracap. |
Módulo do Contas a Receber
|
|
car003 | Manutenção de faturas. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
Veja abaixo as rotinas genéricas, por módulo, que geram o complemento do histórico contábil antes da integração.
Integração do Contas a Pagar - integracap
Programa de integração do contas a pagar com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do pagar.
|
## ou #C - Move o nome do fornecedor para o complemento. |
#DMA - Move a data atual para o complemento. |
#DC - Move o número do documento recebido para o complemento. |
#D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento. |
#E - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota) ou da fatura para o complemento. |
#M - Move o mês da data atual para o complemento. |
#MA - Move o mês e o ano da data atual para o complemento. |
#N - Move o número do cheque, se tiver, senão move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento. |
#O - Move as observações do antecipado (recibo), fatura ou da baixa para o complemento. |
#T - Move o número dos documentos do contas a pagar associados para o complemento. |
#XNM - Move o número da multa de trânsito associada a fatura. |
#XFO - Move o código e o nome do fornecedor da multa de trânsito gerado na fatura. |
#XPL - Move o número da placa da multa de trânsito associada a fatura. |
#XMO - Move o nome do motorista da multa de trânsito associada a fatura. |
#XDM - Move a descrição da multa de trânsito associada a fatura. |
#XAR - Move o número do artigo da multa de trânsito associada a fatura. |
Integração do Contas a Receber - integracar
Programa de integração do contas a receber com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do receber.
|
## ou #C - Move o nome do cliente para o complemento. |
#CV – Move o nome do cliente da venda, cliente do documento para o complemento. |
#DMA - Move a data atual para o complemento. |
#DC - Move o número do documento recebido para o complemento. |
#D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento. |
#E - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota), da fatura ou do endosso para o complemento. |
#M - Move o mês da data atual para o complemento. |
#MA - Move o mês e o ano da data atual para o complemento. |
#N - Move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento. |
#P - Move o número da parcela da duplicata baixada mais o número total de parcelas da duplicata para o complemento (01/03,02/03,03/03). |
#R - Move os números do documento de origem da fatura para o complemento. |
#T - Move o número dos documentos do contas a receber associados para o complemento. |
#V – Move a data de vencimento da duplicata que está sendo baixada. |
Integração do Frotas - integrafro
Programa de integração do frotas com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do frotas.
|
## ou #C - Move o nome do cliente para o complemento. |
#A - Move o número do acerto do motorista para o complemento. |
#D - Move a descrição do histórico da conta corrente do motorista ou a estatística do documento de viagem. |
#DD - Move a data da despesa para o complemento. |
#DM - Move a data do movimento para o complemento. |
#M - Move o nome do motorista para o complemento. |
#MA - Move o mês/ano da data corrente para o complemento. |
#N - Move o número do documento de viagem, número do recibo ou data de movimento da conta corrente do motorista para o complemento. |
#O - Move a observação da conta corrente do motorista ou do documento de viagem para o complemento. |
Integração do estoque - integraest
Programa de integração do estoque com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do estoque.
|
#CT - Move o nome do cliente/fornecedor/filial e o número do contrato do grãos para o complemento. |
#DM - Move a data de movimento para o complemento. |
#DP - Move a descrição do bem do patrimonial para o complemento. |
#MA - Move a descrição da mercadoria do documento para o complemento. |
#MD - Move o código do usuário da mercadoria para o complemento. |
#MO - Move o código do usuário da mercadoria de origem para o complemento. |
#N - Move o número das notas para o complemento. |
#O - Move a observação da ordem de serviço para o complemento. |
#OP - Move o número/série da ordem de produção para o complemento. |
#R - Move o número/série das notas de origem para o complemento. |
# - Move o nome do cliente/fornecedor/filial para o complemento. |
Monta Complemento do Histórico Contábil - mntchis.i
Include para montar o complemento do histórico contábil.
|
# - Move o nome da filial para o complemento. |
## - Move o nome do fornecedor/filial/motorista para o complemento. |
#F - Move o nome do fornecedor para o complemento. |
#L - Move o nome da filial para o complemento. |
#M - Move o nome do motorista para o complemento. |
#D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento. |
#DMA - Move a data de movimento do caixa para o complemento. |
#MA - Move o mês e o ano da data de movimento do caixa para o complemento. |
#N - Move o número do documento para o complemento. |
#NC - Move o número dos cheques digitados pelo caixa financeiro para o complemento. |
#NG - Move o número do documento do caixa financeiro para o complemento. |
#NN - Move o nome do cliente digitado pelo caixa financeiro para o complemento. |
#O - Move as observações do caixa financeiro para o complemento. |
#T - Move o número dos documentos associados à fatura no contas a receber ou a pagar para o complemento. |
#X - Move a descrição do caixa financeiro para o complemento. |
#@ - Abre a tela do complemento para digitação. |