Complemento do histórico contábil

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Edição feita às 10h09min de 12 de março de 2018 por Csc (Discussão | contribs)

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Complemento do Histórico Contábil
O complemento do histórico contábil é definido para cada programa, alguns montam o complemento dentro do próprio programa e outros usam rotinas genéricas para montar esse complemento. Abaixo a lista de programas que montam o complemento do histórico contábil antes de integrar na contabilidade.

Módulo de Bancos

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
ban005d Manutenção de inconsistências bancárias. Tem botão na tela para informar o complemento do históricos

Módulo do Contas a Pagar

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
cap003 Manutenção de faturas. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap003d Manutenção de faturas. Usa a rotina integracap.
cap003d1 Cancelamento de faturas. Usa a rotina integracap.
cap006 Baixas (Pagamentos) de duplicatas. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap007 Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap007d1 Cancelamento de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap007d2 Antecipados (Recibos) a fornecedores. Altera somente a filial e o fornecedor do lançamento. Usa a rotina integracap.
cap0074 Baixa de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap.
cap007d5 Antecipados (Recibos) - Gera Fatura. Usa a rotina integracap.
cap010d Faturas do Fornecedor. Usa a rotina integracap. Mostra todos os relacionamentos da fatura (duplicatas, baixas, notas, antecipados, etc.)..
cap012d Atualização Valor das Parcelas. Usa a rotina integracap. Abre tela pra pedir o complemento do histórico.
cap032 Nota Extra. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap032d Nota Extra. Usa a rotina integracap.
cap036d Integração com a contabilidade. Usa a rotina integracap.
cap040r1 Emissão Cheques e Baixa Faturas. Usa a rotina integracap.
cap040r2 Emissão de Cheques e Baixa Duplicatas. Usa as rotinas integracap e integrafro.
cap048d Reparcelamento de Fatura. Usa as rotinas integracap.
cap052d Retorno Pagamento Eletrônico - Geração Movimento. Usa a rotina integracap.
cap084 Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap084d Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracap.
cap091d Baixa de Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracap.
cap117d Integração de Faturas e Baixas com a Contabilidade. Usa a rotina integracap.
cap118d Baixa de Duplicatas de Terceiros. Usa a rotina integracap.
cap120rp Diário Auxiliar Contábil. Usa a rotina integracap.
cap121d Manutenção da Integração Contábil. Usa a rotina integracap.
cap202d Fatura Comissão Revenda. Usa a rotina integracap.
cap203d Encontro de Contas do Pagar e Receber. Usa a rotina integracap.
cap207d Transferência de Filial da Fatura. Usa a rotina integracap.
cap209d Fatura - Comissão Revenda. Usa a rotina integracap.
cap210 Exclusão de Movimento. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap211d Geração Diversas Faturas. Usa a rotina integracap.
cap229d Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracap.
cap233d Alteração de Fatura. Usa a rotina integracap.

Módulo do Contas a Receber

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
car003 Manutenção de faturas. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.


Veja abaixo as rotinas genéricas, por módulo, que geram o complemento do histórico contábil antes da integração.

Integração do Contas a Pagar - integracap
Programa de integração do contas a pagar com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do pagar.


Descrição / Comentário sobre os campos
## ou #C - Move o nome do fornecedor para o complemento.
#DMA - Move a data atual para o complemento.
#DC - Move o número do documento recebido para o complemento.
#D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento.
#E - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota) ou da fatura para o complemento.
#M - Move o mês da data atual para o complemento.
#MA - Move o mês e o ano da data atual para o complemento.
#N - Move o número do cheque, se tiver, senão move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento.
#O - Move as observações do antecipado (recibo), fatura ou da baixa para o complemento.
#T - Move o número dos documentos do contas a pagar associados para o complemento.
#XNM - Move o número da multa de trânsito associada a fatura.
#XFO - Move o código e o nome do fornecedor da multa de trânsito gerado na fatura.
#XPL - Move o número da placa da multa de trânsito associada a fatura.
#XMO - Move o nome do motorista da multa de trânsito associada a fatura.
#XDM - Move a descrição da multa de trânsito associada a fatura.
#XAR - Move o número do artigo da multa de trânsito associada a fatura.