Complemento do histórico contábil

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Edição feita às 16h00min de 4 de maio de 2018 por Csc (Discussão | contribs)

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Complemento do Histórico Contábil
O complemento do histórico contábil é definido para cada programa, alguns montam o complemento dentro do próprio programa e outros usam rotinas genéricas para montar esse complemento. Abaixo a lista de programas que montam o complemento do histórico contábil antes de integrar na contabilidade.

Módulo de Bancos

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
ban005d Manutenção de inconsistências bancárias. Tem botão na tela para informar o complemento do históricos

Módulo do Contas a Pagar

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
cap003 Manutenção de faturas. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap003d Manutenção de Faturas. Usa a rotina integracap.
cap003d1 Cancelamento de Faturas. Usa a rotina integracap.
cap006 Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap006d Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa a rotina integracap.
cap007 Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap007d1 Cancelamento de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap007d2 Antecipados (Recibos) a fornecedores. Altera somente a filial e o fornecedor do lançamento. Usa a rotina integracap.
cap007d4 Baixa de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap.
cap007d5 Antecipados (Recibos) - Gera Fatura. Usa a rotina integracap.
cap010d Faturas do Fornecedor. Usa a rotina integracap. Mostra todos os relacionamentos da fatura (duplicatas, baixas, notas, antecipados, etc.)..
cap012d Atualização Valor das Parcelas. Usa a rotina integracap. Abre tela pra pedir o complemento do histórico.
cap032 Nota Extra. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap032d Nota Extra. Usa a rotina integracap.
cap036d Integração com a Contabilidade. Usa a rotina integracap.
cap040r1 Emissão Cheques e Baixa Faturas. Usa a rotina integracap.
cap040r2 Emissão de Cheques e Baixa Duplicatas. Usa as rotinas integracap e integrafro.
cap048d Reparcelamento de Fatura. Usa as rotinas integracap.
cap052d Retorno Pagamento Eletrônico - Geração Movimento. Usa a rotina integracap.
cap084 Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap084d Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracap.
cap091d Baixa de Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracap.
cap117d Integração de Faturas e Baixas com a Contabilidade. Usa a rotina integracap.
cap118d Baixa de Duplicatas de Terceiros. Usa a rotina integracap.
cap202d Fatura Comissão Revenda. Usa a rotina integracap.
cap203d Encontro de Contas do Pagar e Receber. Usa as rotinas integracap e integracar.
cap207d Transferência de Filial da Fatura. Usa a rotina integracap.
cap209d Fatura - Comissão Revenda. Usa a rotina integracap.
cap210 Exclusão de Movimento. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap211d Geração Diversas Faturas. Usa a rotina integracap.
cap229 Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap229d Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracap.
cap233d Alteração de Fatura. Usa a rotina integracap.

Módulo do Contas a Receber

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
car003 Manutenção de Faturas. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car003d Manutenção de faturas. Usa a rotina integracar.
car003d5 Fatura - Cancelamento. Usa a rotina integracar.
car003d6 Fatura - Estorno. Usa a rotina integracar.
car004 Baixas (Pagamentos) de Duplicatas pelo Nosso Número. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car004d Baixas (Pagamentos) de Duplicatas pelo Nosso Número. Usa a rotina integracar.
car006 Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car006d Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa a rotina integracar.
car006d5 Baixas (Pagamentos) do Lote. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car007 Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car007d Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracar.
car007d4 Baixa de Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracar.
car020d Geração de Notas Fiscais. Usa a rotina integracar.
car036d Integração do Receber com a Contabilidade. Usa a rotina integracar.
car040d Transferência Duplicatas Clientes Inadimplentes. Usa a rotina integracar.
car048d Reparcelamento de Fatura. Usa a rotina integracar.
car049d Alteração do Banco da Duplicata. Usa a rotina integracar se não marcado a opção para NÃO integrar na contabilidade.
car060d Geração de Movimento para Duplicatas. Usa a rotina integracar.
car063d Extrato VisaNet - Gera Movto. Usa a rotina integracar.
car064d Baixa Grupo de Duplicatas. Usa a rotina integracar.
car067p Criação de Fatura de Recebimento via TEF. Usa a rotina integracar.
car072d2 Geração de Faturas. Usa a rotina integracar.
car076d Retorno Cobrança Eletrônica - Gera Movto. Usa a rotina integracar.
car078r Recibo de Pagamento. Usa a rotina integracar.
car081 Endosso - Movimentos. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car081d Endosso - Movimentos. Usa a rotina integracar.
car081d1 Endosso - Movimentos. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car084 Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car084d Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracar.
car117d Integração de Faturas e Movimento com a Contabilidade. Usa a rotina integracar.
car126d Retorno Cobrança Eletrônica Não Registrada. Usa a rotina integracar.
car127d Baixa de Recibo. Usa a rotina integracar.
car211 Exclusão de Movimento (Baixas). Usa a rotina integracar.
car216d Contrato de Câmbio. Usa a rotina integracar.
car224 Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car224d Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracar.
car228d Conciliação Bancária Banrisul. Usa a rotina integracar.
car233d Atualização PDD Novas. Usa a rotina integracar.
car234d Baixa Duplicatas Operadoras Cartão. Usa a rotina integracar.

Módulo do Caixa Contábil

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
cax004d Lançamento do Caixa Contábil. Monta os seguintes complementos no próprio programa.
#D - Move o número/série/parcela das faturas quando tem baixa de duplicatas, senão move o número do documento informado na tela para o complemento.
#N - Move o número das faturas para o complemento, quando tem baixa de duplicatas.
#O - Move as observações da ordem de serviço associadas às duplicatas para o complemento, quando tem baixa de duplicatas.
# - Move o nome do fornecedor/cliente quando tem baixa de duplicata para o complemento.
Usa as rotinas integracap e integracar para integrar os lançamentos do contas a pagar e a receber (Baixa de Duplicatas e Digitação do Antecipado).
cax019d Integração do Caixa Contábil com a contabilidade. Usa o complemento do histórico informado no cax004d.

Módulo do Transportes - TMS

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
ciot007d Autorização de Pagamento. Usa a rotina integracap.
ciot008d2 Alteração do Saldo da Parcela. Usa a rotina integracap.
ciot013p Integração Web Services Repom. Usa a rotina integracap.

Módulo do Cota Capital

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
cot005r Importa Distribuição de Resultados. Usa a rotina integracap.

Módulo do Controle Patrimonial

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
cpa026d Integração do patrimonial com contabilidade. Na contabilização da conta a crédito do valor corrigido na baixa, move "VLR BAIXA #" para o complemento e no valor depreciado na baixa, débito e crédito, move a descrição "BAIXA DEPR.ACUMULADA #" para o complemento. Além disso ainda monta os seguintes complementos no próprio programa.
#DMA - Move o dia/mês/ano do movimento para o complemento.
#MA - Move o mês e ano do movimento para o complemento.
# - Se o bem tem baixa no mês, move a descrição do bem, senão move a descrição da conta do patrimonial para o complemento.

Módulo do Cartão de crédito

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
cre009d Geração de Faturas - Pagar. Usa a rotina integracap.

Módulo da Contabilidade

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
ctb019d1 Digitação de valores contábil. Chamado dos programas do contas a pagar e a receber quando tem mais de uma decisão cadastrada. Usa as rotinas integracap, integracar e integrafro.

Módulo do Cupom Fiscal

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
ecf080 Cupom Fiscal. Usa a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro.
ecf100 Faturamento ECF. Usa a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro.

Módulo do EDI - Integrações

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
edi010d Importação terceiros x CGI.
# - Move o complemento que vem no arquivo (posição 81 até 120, tipo de arquivo 81, movimento caixa contábil) para o complemento do histórico.
edi100d Integração CGI-Sistema GTC SOFtran-CGI. Usa a rotina integracap.
edi190d Integração ASAS x Scapini. Usa a rotina integracap na geração da fatura ou nabaixa da duplicata..

Módulo do Estoque

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
est021rp Integração do estoque com a contabilidade e o caixa contábil. Usa a rotina integraest.

Módulo do Faturamento

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
fat001d2 Faturamento Dados Básicos. Usa a rotina integracar para fazer a baixa do recibo (antecipado).
fat002d Faturamento Agilizado. Usa a rotina integraest para fazer a integração do documento e a include mntchis.i para a integração usando a decisão do caixa financeiro.
fat003d Nota de Devolução de Saída. Usa a rotina integracar.
fat007 Faturamento de Cargas. Usa a rotina integracar.
fat009r2 Faturamento - Recibo. Usa aa rotinaa integracap e integracar.
fat012d Faturamento/Dev. Saída Trânsito. Usa a rotina integracar.
faturaped Faturamento Automático do Pedido. Usa a rotina integracar.

Módulo de Fretes

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
fre013d Integração de Conhecimentos. Usa a rotina integracar.
fre051d2 Recibo de Fretes. Usa a rotina integracap.
fre061d Digitação de Recibo de Frete (sem conhecimento). Usa a rotina integracap.
fre073d2 Recibo por Manifesto. Usa a rotina integracap.
fre082d Importação Movimento Avipal. Usa a rotina integracap.
fre135d Devolução de CTRC. Usa a rotina integracar.


Veja abaixo as rotinas genéricas, por módulo, que geram o complemento do histórico contábil antes da integração.

Integração do Contas a Pagar - integracap
Programa de integração do contas a pagar com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do pagar.

Descrição / Comentário sobre os campos
## ou #C - Move o nome do fornecedor para o complemento.
#DMA - Move a data atual para o complemento.
#DC - Move o número do documento recebido para o complemento.
#D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento.
#E - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota) ou da fatura para o complemento.
#M - Move o mês da data atual para o complemento.
#MA - Move o mês e o ano da data atual para o complemento.
#N - Move o número do cheque, se tiver, senão move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento.
#O - Move as observações do antecipado (recibo), fatura ou da baixa para o complemento.
#T - Move o número dos documentos do contas a pagar associados para o complemento.
#XNM - Move o número da multa de trânsito associada a fatura.
#XFO - Move o código e o nome do fornecedor da multa de trânsito gerado na fatura.
#XPL - Move o número da placa da multa de trânsito associada a fatura.
#XMO - Move o nome do motorista da multa de trânsito associada a fatura.
#XDM - Move a descrição da multa de trânsito associada a fatura.
#XAR - Move o número do artigo da multa de trânsito associada a fatura.


Integração do Contas a Receber - integracar
Programa de integração do contas a receber com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do receber.

Descrição / Comentário sobre os campos
## ou #C - Move o nome do cliente para o complemento.
#B – Move o nome do banco da duplicata, recibo, etc. para o complemento.
#CV – Move o nome do cliente da venda, cliente do documento para o complemento.
#DMA - Move a data atual para o complemento.
#DC - Move o número do documento recebido para o complemento.
#D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento.
#E - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota), da fatura ou do endosso para o complemento.
#M - Move o mês da data atual para o complemento.
#MA - Move o mês e o ano da data atual para o complemento.
#N - Move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento.
#P - Move o número da parcela da duplicata baixada mais o número total de parcelas da duplicata para o complemento (01/03,02/03,03/03).
#R - Move os números do documento de origem da fatura para o complemento.
#T - Move o número dos documentos do contas a receber associados para o complemento.
#V – Move a data de vencimento da duplicata que está sendo baixada.


Integração do estoque - integraest
Programa de integração do estoque com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do estoque.

Descrição / Comentário sobre os campos
#CT - Move o nome do cliente/fornecedor/filial e o número do contrato do grãos para o complemento.
#DM - Move a data de movimento para o complemento.
#DP - Move a descrição do bem do patrimonial para o complemento.
#MA - Move a descrição da mercadoria do documento para o complemento.
#MD - Move o código do usuário da mercadoria para o complemento.
#MO - Move o código do usuário da mercadoria de origem para o complemento.
#N - Move o número das notas para o complemento.
#O - Move a observação da ordem de serviço para o complemento.
#OP - Move o número/série da ordem de produção para o complemento.
#R - Move o número/série das notas de origem para o complemento.
# - Move o nome do cliente/fornecedor/filial para o complemento.


Integração do Frotas - integrafro
Programa de integração do frotas com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do frotas.

Descrição / Comentário sobre os campos
## ou #C - Move o nome do cliente para o complemento.
#A - Move o número do acerto do motorista para o complemento.
#D - Move a descrição do histórico da conta corrente do motorista ou a estatística do documento de viagem.
#DD - Move a data da despesa para o complemento.
#DM - Move a data do movimento para o complemento.
#M - Move o nome do motorista para o complemento.
#MA - Move o mês/ano da data corrente para o complemento.
#N - Move o número do documento de viagem, número do recibo ou data de movimento da conta corrente do motorista para o complemento.
#O - Move a observação da conta corrente do motorista ou do documento de viagem para o complemento.


Monta Complemento do Histórico Contábil - mntchis.i
Include para montar o complemento do histórico contábil. Usado em alguns programas dos módulos banco e caixa financeiro.

Descrição / Comentário sobre os campos
# - Move o nome da filial para o complemento.
## - Move o nome do fornecedor/filial/motorista para o complemento.
#F - Move o nome do fornecedor para o complemento.
#L - Move o nome da filial para o complemento.
#M - Move o nome do motorista para o complemento.
#D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento.
#DMA - Move a data de movimento do caixa para o complemento.
#MA - Move o mês e o ano da data de movimento do caixa para o complemento.
#N - Move o número do documento para o complemento.
#NC - Move o número dos cheques digitados pelo caixa financeiro para o complemento.
#NG - Move o número do documento do caixa financeiro para o complemento.
#NN - Move o nome do cliente digitado pelo caixa financeiro para o complemento.
#O - Move as observações do caixa financeiro para o complemento.
#T - Move o número dos documentos associados à fatura no contas a receber ou a pagar para o complemento.
#X - Move a descrição do caixa financeiro para o complemento.
#@ - Abre a tela do complemento para digitação.