NF-e Estorno - Devolução de Compra

De Wiki CGI Software de Gestão
Ir para: navegação, pesquisa

1 - Objetivo
Orientar os clientes referente à melhoria na Nota de Estorno, sendo possível a partir desta alteração, fazer estorno de notas do tipo Devolução de Compra.

2 – Instrução/Orientações
Será necessário criar histórico para esta operação, com a opção Próprio marcada e do tipo Estorno Dev. Compra. Incluir o histórico no grupo de históricos que emitem NF-e.

Estorno0109.jpg

Acessar botão Pagar/Receber do Parâmetro do histórico:
Estorno10109.jpg


Estorno20109.jpg

Criar histórico do pagar, a Crédito e informá-lo conforme figura acima.

Estorno30109.jpg


3 – Descrição do Processo


Acessar fat001d, e filtrar a nota a ser estornada.

Estorno40109.jpg


Clicar no botão NF-e Estorno, onde será chamado o programa fat097d.
Estorno50109.jpg

Informar o histórico criado, e uma descrição para a justificativa com mais de 15 caracteres.

A nota estornada ficará com situação E – Estornada
Estorno60109.jpg
Contas a Pagar
Se a fatura estiver baixada, estorna o valor, deixando a fatura com saldo novamente.
Se a fatura não tiver sido baixada, ou seja, estiver com saldo ainda, o programa não faz nada. Sendo necessários ajustes direto no Pagar, se for o caso.